近期,集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)組就城發(fā)管網(wǎng)公司的財務(wù)收支情況開展審計(jì)。
本次審計(jì)具體內(nèi)容包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)收賬款的審計(jì)。
審計(jì)期間,審計(jì)組通過調(diào)閱與業(yè)務(wù)相關(guān)的合同、協(xié)議,以核查掛賬的真實(shí)完整性;通過資金支付、回款等環(huán)節(jié),以審查流程支付的合規(guī)性;重點(diǎn)關(guān)注賬齡較長的往來、長期不發(fā)生沖減變化的呆滯往來,及時分析原因,以防形成資產(chǎn)損失風(fēng)險。